|
Zmluva |
03/24
|
Zmluva č. 13/S/2024 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl. I.
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Viktória Rozsypalová,Zádieslka 1222/1, 040 33 Košice |
Mgr. Viktória Rozsypalová |
riaditeľka |
|
18.01.2024 |
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluvy telocvičňa - volejbal
|
220,50 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
Miloš Mačinga |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Slavomír Hribľan |
riaditeľ školy |
|
13.01.2020 |
|
Faktúra |
1080223
|
odber a likvid.kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
FURA |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
19.10.2023 |
25.10.2023 |
|
Faktúra |
2021015
|
revízie a opravy el.zariadení
|
183,22 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
GALUDIAN, s.r.o. |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.07.2021 |
|
Objednávka |
99a/23
|
poháre sklo -ŠJ
|
210,60 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Papiernictvo DROGERIA Peter KRAUS |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.10.2023 |
|
Objednávka |
40
|
čistiace a upratovacie prostriedky
|
93,72 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Papiernictvo DROGERIA Peter KRAUS |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.08.2021 |
|
Objednávka |
41
|
maľovanie kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Novomal Jozef Bernát |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.08.2021 |
|
Faktúra |
693621
|
odber kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
FURA , s.r..o. |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.08.2021 |
|
Faktúra |
242021
|
oprava el.mlynčeka
|
115,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Július Molnár |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.08.2021 |
|
Faktúra |
210030
|
potraviny
|
551,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
GROSOVA EVA - EGROS |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.08.2021 |
|
Faktúra |
2021024
|
maso
|
82,19 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Milan Michaľanský |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.08.2021 |
|
Faktúra |
272021
|
oprava elek.kotla
|
90,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
Július Molnár |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.08.2021 |
|
Faktúra |
8286654502
|
telefón ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Slov.telekom.,a.s. |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.08.2021 |
|
Faktúra |
20230164
|
zelenina,ovocie
|
651,95 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
LUMAZO fruit s.r.o. |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
17.10.2023 |
31.10.2023 |
|
Faktúra |
20230141
|
slivky
|
146,38 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
LUMAZO fruit s.r.o. |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
17.10.2023 |
31.10.2023 |
|
Faktúra |
8280738057
|
telefon
|
22,38 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Slov.telekom.,a.s. |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.04.2021 |
|
Faktúra |
210034
|
potraviny
|
1 637,37 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
GROSOVA EVA - EGROS |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.07.2021 |
|
Faktúra |
230047
|
potraviny
|
3 280,19 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Grosošová Eva-Egros |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
17.10.2023 |
25.10.2023 |
|
Faktúra |
8288118004
|
telefon ŠJ
|
21,49 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Slov.telekom.,a.s. |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.08.2021 |
|
Faktúra |
20230227
|
zelenina
|
102,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
LUMAZO fruit s.r.o. |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
17.10.2023 |
25.10.2023 |